Faktúra DF223/19

Faktúra doručená:16.9.2019

Dodávateľ
Otto Kurti
75
020 61 Horná Breznica
IČO:33476179
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lavičky,ohr.stôl
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 385,00 EUR