Faktúra DF325/19

Faktúra doručená:16.12.2019

Dodávateľ
DG office
SNP 73/10
01851 Nová Dubnica
IČO:46623914
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kanc.potreby
vlajka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 068,71 EUR